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财 务 管 理 制 度
 

    

一、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策和法规。维护财经纪律,管好用好各项经费。

    二、严格执行物价部门核定的收费标准。做到不乱收费,所有收费收据统一由财务处购买,加盖财务专用章。各部门领用收据后及时与财务处结算,所收经费一律交存财政专户。

    三、编制全年收支计划,本着增收节支,勤俭办事的原则,合理安排使用各项资金。做到收支平衡,略有节余。在保证人员工资、补贴的前提下,重点安排教学经费。有计划地增加经费,补充提高各种教学设备、设施的质量、数量。逐年增加安排教学科研和人员的进修经费。

    四、购置、维修实行申请核准制度。由各部门事先编制购置、维修预算计划,报学院领导批准后按计划执行,未经批准不得任意购买或实施。

    五、严格执行经费报销审批制度。经费报销原则上当周内进行,需先由部门负责人初审签字,然后交学院领导一支笔审批签字,未经审批一律不予报销。

    六、出差人员需要借支出差费。由财务处根据出差人员的时间长短。出差地点远近,预算借支金额,按照金额审批权限经有关领导批准后借款。

    七、财务人员要认真审查各种报销单据和凭证。收支凭证要求内容真实,手续完备、数字准确、符合法规,虚假单据一律拒付。

    八、财务有关人员,应随时掌握学院的经费支出、结存情况。按月向学院领导汇报,并提出发现的问题和合理化建议,当好领导的参谋。
 

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